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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2019-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000013 DEL 29/12/2018 </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 44 del 21/05/2019</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 103/PA del 30/07/2019</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 72 del 13/03/2019</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 010/E DEL 31/03/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 153-FE del 12/12/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>09886951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA N. 000095 DEL 11/02/2019  MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 337 DEL 19/06/2019 ACQUISTO LIBRI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIAP INTERNATIONAL S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11194890155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP INTERNATIONAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 04 DEL 10/06/2019 PROGETTO MUSICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>VILLA ORNELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VILLA ORNELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 202-000114 DEL 31/05/2019 </oggetto>
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          <ragioneSociale>MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10568340151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 317/P del 15/03/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.64</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16.EL del 27/03/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 202-000115 del 31/05/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA del 18/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1026C8BDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19 del 25/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ivan team sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331770244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ivan team sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4365.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102919DD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-16740 del 28/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1128EE3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11 del 26/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA DELLA FESTE DI L.COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMLCU74P06F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DELLA FESTE DI L.COLOMBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122786DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 198/PA DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122AA5B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-27825 del 09/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1203.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1203.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1725889D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 10 DEL 14/06/2019 PROGETTO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1725AA222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 08/05/2019 PROGETTO MOTORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626920963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KID'S  LAB a.s.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626920963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KID'S  LAB a.s.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172A78CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58.EL del 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19278419E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4/11 DEL 15/05/2019 USCITA DIDATTICA CASCINA CAIELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943920189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LA CAIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943920189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LA CAIELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1328.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B26773DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000019 del 11/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C1E5BD9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.8Z00553354 DEL 10/07/2017 PER INSTALLAZIONE BMG PERFORM. SCUOLA MASCAGNI E CANONE GIU.LUG.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>749.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D26CD10E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 94/001 DEL 18/06/2019 PROGETTO LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09141900960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09141900960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202782CF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 028/E DEL 28/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 50 DEL 14/02/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 42 DEL 06/03/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>615.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 65 DEL 29/05/2019 PROGETTO PSICOMOTRICITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10059330968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ACCORDO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10059330968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ACCORDO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3021.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3021.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2A490E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 250 DEL 18/11/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 236 DEL 30/01/2019 ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1564.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1564.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20194E07036 DEL 07/03/2019 CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1015.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 109 DEL 14/02/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11194890155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP INTERNATIONAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11194890155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP INTERNATIONAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3118E61E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 160612190 DEL 02/03/2016 PER ADSL SCUOLA INFANZIA BOVES DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z312A93789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA592 del 12/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3526037E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1860106 DEL 27/12/2018 MACCHINA PER LAVAPAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z35281B90A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 238 DEL 25/06/2019 MAGLIETTE GIORNATA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGLGPP48S08H357W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGLGPP48S08H357W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36254FA7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 128/P DEL 31/12/2018 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3A27BD186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 50/P del 30/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B2A085A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 4/19 del 03/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMNGNN69A05B320V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMINITI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMNGNN69A05B320V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMINITI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. EFAT/2019/1226 DEL 19/07/2019 ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tecnodid Editrice s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid Editrice s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0000167\PA DEL 29/03/2019 SOFTWARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00104/2019/V18/1 DEL 28/02/2019 MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3602.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3602.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4429DEC5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1146/P DEL 31/10/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4828F4723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 227E del 25/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08567210961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08567210961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B269CF0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. N. 2 PA del 16/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494040155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZOTTI LUCILLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494040155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZOTTI LUCILLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E25B25A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2 DEL 21/12/2018 ARMADI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08434680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAFFALTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08434680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAFFALTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8232.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F2918699</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V3-18838 DEL 17/09/2019 CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1969.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1969.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5027D89CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000229 DEL 09/04/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532A6E4BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 330 DEL 25/11/2019 USCITA DIDATTICA PLANETARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z57281DF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 161/E del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1536.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582697661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20/PA DEL 31/01/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592662E63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00069PK del 06/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07040700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1011.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1011.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8719030399 DEL 04/02/2019 SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane  Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane  Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25e del 02/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06647280962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUIVOCI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06647280962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUIVOCI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PA19-000254 DEL 30/09/2019 POLTRONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO s.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO s.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 9 DEL 14/06/2019 PROGETTO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-17359 del 30/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1244.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 12 DEL 28/06/2019 TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05945710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Teatro Laboratorio "La tela del Ragno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05945710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Teatro Laboratorio "La tela del Ragno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662AEFEA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E33729 del 10/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6726F4DB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 32.EL DEL 10/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6827DC43C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO LEZIONE CONCERTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBFNC71P42F257C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBFNC71P42F257C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A27EF1C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 197/PA DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2608B5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 13 DEL 28/06/2019 PROGETTO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05945710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Teatro Laboratorio "La tela del Ragno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05945710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Teatro Laboratorio "La tela del Ragno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z702665AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E02909 del 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7226F4EB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 026/E DEL 28/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z732A5B0AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1960859 DEL 31/10/2019 LAVAPAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7427837D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 83/PA DEL 08/05/2019 USCITA DIDATTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DEL GENIO TOUR BY TURISMO  SOSTENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DEL GENIO TOUR BY TURISMO  SOSTENI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7429D9D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1126/P DEL 15/10/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752343DC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 202-000260 del 31/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10568340151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10568340151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2571.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2571.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7626F4CDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 029/E del 29/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7728004DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO " STORIE DI SCIENZE " del 7/2/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGMRA47H02F119C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGANTINI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGMRA47H02F119C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGANTINI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782802B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 31 DEL 05/05/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE GIORNATA SPORTIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNFLMR88L49F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ELENA MARIA BONFANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNFLMR88L49F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ELENA MARIA BONFANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79269F9D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 53/PA DEL 28/02/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A27D13B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2087/2019 del 24/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & Co.srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & Co.srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A298ABFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00559/2019/V18/1 del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2A0E524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA19-000281 del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO s.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO s.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80287DF4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/2019 del 01/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSCMGN87D53Z600G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISCINA MARIA EUGENIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FSCMGN87D53Z600G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISCINA MARIA EUGENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8226C901D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 63 del 22/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842560C7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64 del 29/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10059330968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ACCORDO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10059330968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ACCORDO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2992.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 7/P DEL 31/03/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 836/P DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. H00840 DEL 30/11/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 38/E del 01/02/2019</oggetto>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 127 DEL 29/03/2019 ARMADIETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCAFFALTECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08434680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAFFALTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 031/E DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7 PA del 28/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366640965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2571.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2571.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z88279ECA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00214/2019/V18/1 del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2383.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2383.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z89262D897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E35487 del 12/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 006/E DEL 28/02/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B27CD2AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 36.EL DEL 21/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B288C4C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. H00459 DEL 30/06/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B29EE5E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 191335/E del 06/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C27E8258</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    65/F del 05/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91581890158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91581890158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 50/PA del 09/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTEITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09048410964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 46/P DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 47/P DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 395/P DEL 31/03/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9429F2036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E26884 del 02/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95279C9E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/01 del 03/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[CASCINA BUONA SPERANZA DI NOSARI ETTORE & C.S.S.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02552700169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CASCINA BUONA SPERANZA DI NOSARI ETTORE & C.S.S.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z962A115C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 042/E DEL 31/10/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z99291AD2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt.n.6/2 del 30 /09/2019 ordine n.98 riparazione strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTRSL69E71F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTRSL69E71F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992A47564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 115 DEL 12/11/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09951720961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOSFORO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09951720961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOSFORO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A26D6962</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E03085 del 01/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9B291ACBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019   534 del 24/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12309710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA SANTAMBROGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12309710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA SANTAMBROGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2762DC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39-FE del 11/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09886951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09886951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F26E812F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000097 del 11/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>466.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>466.20</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00575497 del 09/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-1375 del 22/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29 del 23/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97457580153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E27540 del 09/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0000402 DEL 31/05/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718150156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2019/0000080/F7 DEL 03/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIRATLANTIDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRATLANTIDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 030/E DEL 29/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA927EF217</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 035/E DEL 28/06/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2A11838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 595/PI DEL 25/10/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80048370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80048370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF2677E56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000020 DEL 11/01/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB027BBF53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 40.EL DEL 31/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62868605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 285 DEL 28/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020920159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020920159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB72A52523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. H00780 DEL 19/11/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82A6C32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 94/P DEL 14/11/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12483950155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA D'ARTE società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12483950155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA D'ARTE società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA26F5175</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 027/E DEL 28/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524970963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC227493D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000129 DEL 27/02/2019 MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC326A04F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00140 DEL 30/03/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52780AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 43/PA DEL 27/03/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DEL GENIO TOUR BY TURISMO  SOSTENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DEL GENIO TOUR BY TURISMO  SOSTENI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB27A9A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2/1 DEL 17/05/2019 SITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNDLRA65D59L885X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANDELLI LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNDLRA65D59L885X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANDELLI LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB29D380E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. EFAT/2019/2320 DEL 26/09/2019 RIVISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid Editrice s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid Editrice s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2676FDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000018 del 11/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD28E1CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 242/E del 29/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32786BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 835/P del 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD329189D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00489/2019/V18/1 DEL 11/10/2019 MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9993.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9993.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6275227E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E06950 del 06/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA288E5CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    66/F del 05/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91581890158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91581890158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA29184D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-18624 del 13/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2A2C8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. H00718 DEL 26/10/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDB2616877</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 7AV DEL 25/01/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI -s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI -s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 18/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VVNRKE84H67L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIANO ERIKA ASSOCIAZIONE FIABESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VVNRKE84H67L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIANO ERIKA ASSOCIAZIONE FIABESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE26CCA3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39/E del 01/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE02676744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000021 DEL 11/01/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02954B3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 100/PA DEL 20/09/2019 MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8445.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1251512C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 435/ME del 23/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC.COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE327822C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000168 del 21/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4287EE7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0039/19 del 22/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06373000964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSPORT MARTESANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06373000964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSPORT MARTESANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE520FAC09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 18/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62AF06AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 124/2019 del 13/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05293080965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05293080965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE725AA154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_19 del 08/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626920963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KID'S  LAB a.s.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626920963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KID'S  LAB a.s.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82AEFB71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8 del 12/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRDNL79C18F704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRDNL79C18F704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2734B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-4704 del 11/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2603C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1860107 del 27/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC28335C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00875/19 del 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED29B4942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 398 del 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINETTI SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINETTI SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED2A118CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E29393 del 28/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE269F321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 21/PA DEL 31/01/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE26BC4DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. N. 3 PA del 16/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494040155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZOTTI LUCILLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494040155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZOTTI LUCILLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0266F6E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0160000015 DEL 15/01/2019 ASSICURAZIONE PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9022.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9022.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42848060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. H00619 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12293460155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4288.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4288.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5279D60A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 59 DEL 02/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92000720190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO - SONCINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92000720190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO - SONCINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF726E74A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000096 DEL 11/02/2019 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.C.A.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8256387D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 03 DEL 10/06/2019 PROGETTO MUSICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05104650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA ORNELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05104650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA ORNELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF825CA2C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2019/0000072/F7 DEL 02/05/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066870391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRATLANTIDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRATLANTIDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3358.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3358.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF927BD4F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 51/P DEL 30/06/2019 USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05821640967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO AUTOSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2/PA DEL 18/01/2019 MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 190419/E del 19/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 95/001 DEL 18/06/2019 PROGETTO LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>
