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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-14</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.scuolamascagni.edu.it/sites/default/files/anac/datil190-2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20214E07047 del 24/02/2021 ACQUISTO BERGANTINI 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. S318 del 26/03/2021 acquisto sedute curvilinee rosse sede medie Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 132/2021 del 07/04/2021 bollini per distanziamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717430249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGV SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Contratto incarico RSPP biennale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNGCSR53A05B731S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGALLI CESARE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21PAS0003173 del 28/02/2021 rinnovo dominio scuola </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H01043 del 20/11/2021 materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 35 del 20/04/2021  ACQUISTO ARREDI UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2417.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2417.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D338DC1E</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3147/EL del 17/11/2021 acquisto materiale già usato ( riscatto notebook del pon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>93.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2021800541 del 28/02/2021  strategie e strumenti per una didattica inclusiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUNTI DU SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06613430484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI DU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00093 del 30/01/2021 materiale pulizie primaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1809.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1809.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto> n. V2/549104 del 21/06/2021 acquisto defibrilatore sede medie di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>946.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B3076050</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00135 del 06/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA P.S. INFANZIA LISCATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D3213231</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/1954 del 11/06/2021 TESTI ALUNNI BES,DSA </oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>278.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H01016 del 13/11/2021 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1099.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1099.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3021A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. fascic person alunni Ist Comprensivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242B7E130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lettore badge sc. secondaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2532E48A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 45902 del 29/09/2021 tavoli allestimento aula informatica secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1602.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26304AB25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0005802968 del 26/01/2021 acquisto libri Maggioli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A33AFD3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 409/E del 16/11/2021 acquisto t-shirt per orientamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3330BC57F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00229 del 27/02/2021 acquisto mat. pulizia second. I grado Melzo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3332FB53C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E24167 del 14/09/2021 abbonamento tem.giuridiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3433CC0FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 405/E del 16/11/2021 ACQUISTO PETTORINE E ROLL-UP PER ORIENTAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3036A0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 252 del 17/04/2021 acquisto nuovo server per segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B308167B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 2/1 del 09/03/2021 contratto prestaz. occ. Calloni</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLLVNT89T61F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLONI VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLLVNT89T61F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLONI VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C314D4C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E11371 del 14/04/2021 acquisto carpette ecc. per contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3390969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000709/21 del 28/10/2021 abbonamento rivista Gulliver</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F325E1A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-16933 del 12/07/2021 Quota parte acquisto arredi per allestimento 6 sezione infanzia Collodi di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5211.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[ n. V3-15395 del 14/06/2021  acquisto mat. did. sostegno primaria >Melzo]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>702.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 111/2021 del 29/03/2021 acquisto bollini per distanziamento banchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717430249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGV SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717430249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z443090C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 18/E del 31/03/2021 acquisto attrezzature per ed. fisica medie Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT di  AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT di  AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/575374 del 28/09/2021 colonnine segnapercorso per distanziamento primaria e secondaria in seguito a trasloco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z45319DE8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 327 del 14/05/2021 acquisto tablet Huawey</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49322266C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2331/EL del 31/08/2021 noleggio notebook hp   quota parte del netto  di una fattura il cui totale è di 9497,70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2702.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2702.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 368/2021 del 10/09/2021 bollini adesivi per distanziamento banchi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717430249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717430249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E3190F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FP21000070 del 30/04/2021 abbonamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272780172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE LA SCUOLA  S.P.A SERVIZI VARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272780172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE LA SCUOLA  S.P.A SERVIZI VARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50308FF9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/PA/2021 del 12/03/2021 RIPARAZIONE CHITARRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCSLV81M67A794Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCHI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCSLV81M67A794Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCHI SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513030D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 08/06/2021 progetto laboratorio teatrale primaria LIscate</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3074EFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-3718 del 11/02/2021 acquisto materiale sostegno medie melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B31524B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00369 del 16/04/2021 materiale pulizia inf. Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3060B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 03PA/2021 del 21/06/2021  progetto musica infanzia Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZLSE79D66C523A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZI ELISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZLSE79D66C523A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZI ELISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3060C80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 06PA/2021 del 22/06/2021 progetto musica infanzia Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZLSE79D66C523A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZI ELISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZLSE79D66C523A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZI ELISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622F9B878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FAC1145 del 14/12/2020 ACQUISTO ADATTATORE VGA HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6330BB505</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00230 del 27/02/2021 acquisto mat. pulizia infanzia Melzo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643172ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. AB-FT-210002522 del 23/04/2021 ABBONAMENTO FOCUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66341912E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 679 del 13/12/2021 acquisto microfoni e staffa per rappresentazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6830BAD8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00231 del 27/02/2021 acquisto mat. pulizia primaria e secondaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6930F99D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36 del 20/04/2021 SERVIZIO SPOSTAMENTO ARREDI VECCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A31F0187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 8174 del 06/09/2021 acquisto LIM per le due classi allestite in più alla secondaria di I gardo di Liscate </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D317E3A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FP21000063 del 27/04/2021 abbonamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272780172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE LA SCUOLA  S.P.A SERVIZI VARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272780172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE LA SCUOLA  S.P.A SERVIZI VARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7530D975C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-6864 del 12/03/2021  materiale didattico medie Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A30DE725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-6978 del 15/03/2021 materiale didattico primaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1513.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1513.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C307C012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/V3 del 30/04/2021 progetto lingua inglese Liscate e Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91586690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YES GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91586690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YES GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C30CFD5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 43189 del 30/03/2021 ACQUISTO MAT. SCIENTIFICO MEDIE LISCATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842C848EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA ONLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z873095ED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P00005 del 28/02/2021 acquisto barriere parafiato per aula psicologo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07766520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M&B METALLI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07766520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M&B METALLI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8730D50B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 50/21 del 13/09/2021 implementazione sito per prenatazioni open day  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8830B1D37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 278 del 23/04/2021 acquisto lampada lim</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8830B2EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-5702 del 02/03/2021 materiale didattico infanzia Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>952.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>952.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B336DDEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 635 del 29/11/2021 formazione personale di segreteria sulla segreteria digitale e badge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3031254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01 del 24/05/2021 progetto body percussion</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05104650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA ORNELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05104650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA ORNELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D33BAEE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 586 del 10/11/2021  FIREWALL ZYWALL FILTRI PER NAVIGAZIONE SEDE MASCAGNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2F39EAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per installazione termoscanner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E317DED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/1419 del 27/04/2021 abbonamento riviste Erickson</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902EA3D11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GO TOMEETING BUSINESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9132DA78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 470 del 03/09/2021 sostituzione switch</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93320B424</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 297/04 del 11/06/2021  ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2452.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9430B2A41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-10438 del 21/04/2021 materiale didattico infanzia Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>942.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>942.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943340ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/585684 del 27/10/2021 acquisto materiale vario per sostegno sede Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 203 del 05/03/2021 acquisto lampade lim primaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E27001 del 11/10/2021 abbonamento italia scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 325/P del 25/05/2021 corso di formazione RLS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICINA E LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524410960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA E LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/1512 del 03/05/2021 ABBONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E20039 del 08/07/2021  acquisto libretti ass.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64/V2 del 01/09/2021 diario tienimi d'occhio a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S&G PARTNERS SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S&G PARTNERS SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2088.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2088.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA31352B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/528788 del 07/04/2021 mascherine FFp2 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB3182B43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021420149 del 28/04/2021 abbonamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE31BE12A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00509 del 24/05/2021 acquisto materiale di pulizia primaria di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF32FA798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/574222 del 22/09/2021 materiale di protezione Covid </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB02CF8328</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 722/PA del 27/04/2021 formazione sicurezza dati personale e designazione responsabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB133DCC06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 77 del 20/11/2021 Corso formazione Rischio Chimico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNGCSR53A05B731S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGALLI CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNGCSR53A05B731S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGALLI CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23390992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E00209 del 26/10/2021 abbonamento rivista scientifica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bambini s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bambini s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB32F87C0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 3/21 del 14/06/2021 progetto body percussion primaria di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SZZLRT74A07F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOZZI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SZZLRT74A07F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOZZI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB531676B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00385 del 24/04/2021 materiale di pulizia primaria di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8309EA85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/489 del 19/02/2021  acquisto libri sostegno media liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB831F3DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00568 del 18/06/2021 acquisto mat. primo soccorso media Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA33909C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/601644 del 06/12/2021 acquisto materiale sanitario </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7292.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7292.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC330F970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/2 del 05/10/2021 manutenzione e riparazione strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTRSL69E71F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTRSL69E71F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC34006AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 678 del 13/12/2021 acquisto licenze office edu </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12B0C78E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 97/PA del 26/08/2020 proroga contratto assistenza informatica Net Services</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICES di Andrea Sironi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC233B177E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1921/2021 del 10/11/2021 acquisto targhe e altro per pubblicità pon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83019D41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 6 pale da neve per l'ist. comprensivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.A CAZZANIGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00178620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.A CAZZANIGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA318378A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/PA del 29/04/2021 abbonamento riviste Carelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLLRD57A29F454Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO CARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLLRD57A29F454Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO CARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC31461A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 329 del 14/05/2021 acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8783.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8783.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3059468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00091 del 30/01/2021 acquisto materiale di pulizia Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD332F6F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/578323 del 30/09/2021 colonnine segnapercorso sede Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00092 del 30/01/2021 acquisto materiale per cassetta PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>126.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 727/FE del 22/10/2021 acquisto risme carta </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00384 del 24/04/2021 materiale pulizia medie Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>251.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-15394 del 14/06/2021 acquisto mat. didattico primaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000311/21 del 24/04/2021 ABBONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD307C891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2160222 del 08/02/2021  riparazione lavapavimenti media melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD31544CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00368 del 16/04/2021 materiale di pulizia medie Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD31CCC66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 23/09/2021 strumenti musicali corso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNFBA56A29E582S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNFBA56A29E582S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6833.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6833.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3061E9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 35/2021 del 26/04/2021 corso di formazione per insegnanti sec. primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700430964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERIPLO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700430964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERIPLO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE22F9239F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 33/P del 15/12/2020 acquisto cassette attrezzi + trapano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.A CAZZANIGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00178620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.A CAZZANIGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE231CC7DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 5844 del 28/05/2021 acquisto n. 60 notebook e 2 carrelli ricarica secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24838.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24838.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE630E23A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-7610 del 19/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA LISCATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1174.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1174.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE632FED53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2161709 del 24/09/2021 riparazione macchina lavapavimenti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E32212 del 25/11/2021 Edizione Bergantini e registro certificati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-8927 del 07/04/2021 acquisto materiale per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2104476 del 10/11/2021 acquisto lavapavimenti per tutte le sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC33E78CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2075691 del 30/11/2021 acquisto lavatrice sede primaria LIscate</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED31D8714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 454/0 del 19/06/2021  acquisto strumenti musicali sede Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1231.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1231.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE301CBC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq Abbonamento Lexforschool Ist Compr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF230C2323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01461/21 del 25/02/2021 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32FFCE4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1/017072 del 01/03/2021 acquisto arredi infanzia Collodi Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7226.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7226.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF431810DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E00130 del 27/04/2021 abbonamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bambini s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bambini s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8335FB65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/581623 del 13/10/2021 acquisto colonnine segnapercorso sede Liscate e Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>919.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>919.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9319DD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 377 del 08/06/2021 acquisto lettori badge per tutte le sedi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3556.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3556.50</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
