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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-14</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>hhttps://www.scuolamascagni.edu.it/sites/default/files/anac/datil190-2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 346 del 22/06/2022 fornitura materiale realizzazione pon reti cablate </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41168.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto fornitura progetto Pon Digital Board</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53872.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2216938 del 19/05/2022acquisto dischi per manutenzione lavapavimenti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>69.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2086856 del 28/12/2021 PARTE DELL'ORDINE N. 131 DEGLI ARMADIETTI (MEGAFONO)</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>733.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto> n. V3-4104 del 02/02/2022 acquisto materiale didattico progetto attacchi creativi infanzia Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>164.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>164.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-10446 del 29/03/2022 materiale didattico primaria di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1511.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 24 del 19/03/2022 servizio RSPP e stesura aggiornamento DVR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNGCSR53A05B731S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGALLI CESARE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1746.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1746.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3493/FVISE del 16/02/2022 rinnovo contrattuale infoschool </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>985.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>985.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2122905 del 01/12/2021  acquisto pezzi di ricambio lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>743.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Ukulele e Metallofoni - P. Primarie  </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRTNLT64S65I690U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTNLT64S65I690U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Pullman Cascina Mulini Asciutti 30.05.22</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D338DC1E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3147/EL del 17/11/2021 acquisto materiale già usato ( riscatto notebook del pon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F37D8971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/2022 del 26/09/2022 acquisto libri Urrà Metodo simultaneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>91037150199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91037150199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z123720ECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto> n. V2/563087 del 29/07/2022 acquisto teche per defibrilatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>275.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 522/FVIFO del 10/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1335E0C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19 del 27/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTTSNO94H62L400L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTI SONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTTSNO94H62L400L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTI SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riprazione chitarra Alhambra mod. 1P n. 033753</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTTSNO94H62L400L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTI SONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTTSNO94H62L400L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTI SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2661/2022 del 08/11/2022 acquisto targa pubblicitaria Pon edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153655C61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 87/2022 del 31/05/2022 noleggio pullman Bagni Savona 31/05 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423070967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINARDI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423070967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINARDI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z173942C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto rinnovo annuale "Suite Axios Diamond '23"</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2909.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1835FDE37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 116 del 12/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18365BF3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO BLS 22 e 29 Giugno 2022 Personale IC Masca</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVIFVD56M07C794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVA FLAVIO EDOARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVIFVD56M07C794B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVA FLAVIO EDOARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1815.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C35B9B0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 08.EL/2022 del 07/04/2022 Uscita did. Melzo - Liscate e viceversa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3886B84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 928 del 22/11/2022 acquisto carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D34C93F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00103 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>804.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E35B5AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 74 del 13/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melòzo e Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047490968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047490968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5249.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5249.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2134918D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2098989 del 31/01/2022 acquisto sedie, appendiabiti per secondaria di Melzo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>669.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>669.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2235AC6ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-11724 del 07/04/2022 materiale did. primaria di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2099.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2099.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z223834B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 52/22 del 15/11/2022 rivisitazione prenotazioni e nuova costruzione impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z26360CE48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 193 del 07/07/2022 MEDAGLIE PER GIORNATA SPORTIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGLGPP48S08H357W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGLGPP48S08H357W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2636538C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36.EL/2022 del 31/05/2022 noleggio pullmanCremona del 23/05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2835441D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/514006 del 28/02/2022 acquisto materiale primo soccorso </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1086.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1086.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C37F9015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 161/2022 del 26/10/2022  Uscita did. a Selvino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423070967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINARDI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423070967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINARDI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2D3755876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Beni durevoli - monitor ops e tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39459.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z333667313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto mat. informatico secondarie Melzo e Liscate ( tablet e ops)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34348783C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2098993 del 31/01/2022 parte dell'ordine complessivo per l'acquisto del mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4172.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4172.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363564F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio ambulanza giornata Sportiva Maggio</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03428670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39355BAFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 97 del 25/03/2022 noleggio pullman per spettacolo teatro alla scala corso musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020920159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020920159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3834B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 51/22 del 15/11/2022 COSTRUZIONE CAMPUS ORIENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F355288D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2109685 del 23/02/2022 acquisto appendiabiti per secondaria LIscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3603C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00393 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia primaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40363CE22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 66/PA del 18/05/2022  Lab. Duomo del 18/05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4135E3204</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01167/22 del 06/04/2022 abbonamento Amministrare la scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti memoriale Shoah del 05.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z423603BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00392 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia plessi Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3151.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3151.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43366E33D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 339 del 10/06/2022 assistenza tecnico informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti Terme Sirmione 22.04.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01285590236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DEI CEDRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01285590236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DEI CEDRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4C3487BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10 del 28/12/2021 accordatura pianoforte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRDNL79C18F704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRDNL79C18F704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D366EFBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00468 del 21/05/2022 acquisto insetticida</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4D384BBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00874 del 19/11/2022 materiale di pulizia primaria di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2718.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2718.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E351F114</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2118471 del 16/03/2022 acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E373938E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2261730 del 30/09/2022 manutenzione lavapavimenti primaria di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E37A8911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3225/FVIFO del 09/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51351A17D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19 / FE del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 con nota ministeriale di fabbisogno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07275390966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07275390966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513652209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00000052/02/2022 del 13/05/2022 biglietti treno e funicolare Bergamo con compensazione del voucher di 450,00 dell'a.p.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI -s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI -s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNATA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06373000964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSPORT MARTESANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06373000964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSPORT MARTESANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 3699 del 17/06/2022 kit google work space</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 202/0 del 04/03/2022 acquisto metallofono corso musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34 del 14/02/2022 spettacolo stupefatto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94550440153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass Itineraria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94550440153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass Itineraria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z55366EDF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2260941 del 26/05/2022 Intervento lavapavimenti primaria Melzo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z563657BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12703/FVIAC del 27/10/2022  MANUALE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE ED. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D34CEDC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00041 del 22/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6235EDABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2 del 06/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNMHL76L15H509G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633655BD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/2022 del 30/05/2022 Ingresso pranzo del 25/05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00395780091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00395780091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6435FD83A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 122 del 14/04/2022 uscita didattica biglietti per il planetario </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z64373BEBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale Musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNFBA56A29E582S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNFBA56A29E582S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2367.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2367.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6637D2655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 690PA del 23/09/2022 acquisto licenze symwriter 2 versione per sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6638BE428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto robot e droni didattici progetto STEM - </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6639071EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA TECNICO FONICO - SCHEDE TECNICH</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCTMS96E04C933V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tommaso bianchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCTMS96E04C933V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tommaso bianchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z68373793A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1018/0 del 09/11/2022 acquisto strumenti musicali per corso  musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4427.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 634/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 113/P del 16/03/2022 formazione addetti al primo soccorso </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524410960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA E LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524410960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA E LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D384BB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00876 del 19/11/2022 materiale di pulizia infanzia di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1476.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1476.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7136CEC1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 73/V2 del 01/09/2022 acquisto diario scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S&G PARTNERS SRL]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S&G PARTNERS SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2059.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2059.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cartelline con elastico di vari colori </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7138D1907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamenti Ed. Mondadori Scienza </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22PAS0003203 del 28/02/2022 pacchetto hosting easy</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79357D3E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-10852 del 31/03/2022 materiale didattico infanzia di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>721.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A36A1CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3594CEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 635/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C3614D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. EFAT/2022/1111 del 04/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D38D1952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto rinnovo abbonamenti "E.D.Gulliver"</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E35BBA5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-14627 del 05/05/2022 materiale didattico secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82373A96A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28/PA del 14/10/2022 acquisto strumenti musicali corso musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10880030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10880030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3107.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3107.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 111/2022 del 25/05/2022 attività di formazione sul cooperative learning e sulla relazione scuola-famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700430964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERIPLO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700430964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERIPLO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2635.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto servizio "TRASPORTO" strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTNLT64S65I690U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTNLT64S65I690U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti Campo dei Sogni 20 maggio 22</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03520070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le Formiche - Gruppo Missionario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le Formiche - Gruppo Missionario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 85 del 26/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melzo e Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047490968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 4507 del 26/07/2022 acquisto IPAD Tablet e tastiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1354.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1354.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. RIMS_2022_0003601 del 16/04/2022 acquisto libreria aula sostegno secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 09.EL/2022 del 07/04/2022 noleggio pullman uscita did. Cascina Pelesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 240 del 09/04/2022  servizio Easy Axios Updates 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 95/S/IVACC del 19/05/2022 uscita did. cascina Mulini asciutti del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94518970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94518970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti Campo dei Sogni 27 maggio 22</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03520070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le Formiche - Gruppo Missionario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le Formiche - Gruppo Missionario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B36A0BEC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/548240 del 16/06/2022 defibrilatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1417.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1417.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D363C288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA80 del 04/05/2022 scita did. Castello Sforzesco cl. terze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13324030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTER S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E38D9971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto spettacolo teatrale 15/12/2022 </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97689330153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97689330153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F3614D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P/31 del 26/04/2022 noleggio pullman uscita didattica a Sirmione 5 A/B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92364B31D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pullman 20/5/22 3A-3B Castello Sfor. Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9436A1E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTGNR58S29F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTICELLI                    GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9534C97DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00102 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2243.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2243.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953571D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Switch per laboratorio 1 Sede</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9634DB76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 70 del 25/01/2022 acquisto etichette adesivo per inventario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9734E2F4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00100 del 31/01/2022 acquisto mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99344B23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 22FTOPA00001 del 13/01/2022 acquisto monitor Lenovo per presidenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99372C257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi formazione Docenti 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700430964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERIPLO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700430964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERIPLO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B38F4F4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio trasporto scuola primaria Rodari - cinema</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3727736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2203203 del 19/07/2022 mat. di consumo primaria di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC HANDEL GMBH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC HANDEL GMBH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F366EA63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23 del 31/05/2022 ACCORDATURA PIANOFORTE E REVISIONE yAMAHA g2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRDNL79C18F704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRDNL79C18F704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F36F6911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 8/22 del 04/07/2022 compesno esperto progetto body percussion primaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SZZLRT74A07F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOZZI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SZZLRT74A07F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOZZI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2346FA16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-2090 del 14/01/2022 quota parte di ordine beni di investimento finanz. di 22....... mila euro da parte del comune di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1948.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1948.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2384BC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00875 del 19/11/2022 materiale di pulizia sec. di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>934.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000402 del 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04718150156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718150156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8137854 del 14/11/2022 materiale did. scuola infanzia di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 82/E del 03/03/2022 stampa cartellini identificativi alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12663260151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 830/PA del 27/10/2022 corsi formzione " nuovo triennio del SNV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80176950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editoriale Tuttoscuola S,R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80176950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editoriale Tuttoscuola S,R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2143781 del 27/05/2022 acquisto risme carta a/4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1479.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1479.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>19.5.22 Parco Monza classi 2A-2B-2C</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>979.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>979.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2F3CEB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 49/21 del 13/09/2021 assistenza,manutenzione e gestione sito </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2260411 del 28/02/2022 sostituzione batterie lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9809/FVIAC del 03/09/2022 acquisto libretti giustifiche </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE34C9BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00104 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2056.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2056.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 722/PA del 27/04/2021 formazione sicurezza dati personale e designazione responsabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
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      <cig>ZB435CBC14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-19974 del 23/06/2022 MAT. CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4363C438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA_249/2022 del 04/05/2022 biglietti castello Sforzesco cl. 1 E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB538E8B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI CINEMA ARCADIA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11015840157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11015840157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1577.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 548 del 21/06/2022 acquisto orario web 510 ore </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CDATA DI BRUNO CANU</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465120911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDATA DI BRUNO CANU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37.EL/2022 del 31/05/2022 uscita did. mulini asciutti del 30/05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94518970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>757.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>757.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E DISPENSER -</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10995/FVISE del 03/10/2022 rinnovo abbonamento italia scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 212 del 09/03/2021 rinnovo abbonamento axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-5170 del 14/02/2022 acquisto materiale did. e arredo aula sostegno secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti memoriale Shoah del 19.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti Campo dei Sogni 10 maggio 22</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03520070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le Formiche - Gruppo Missionario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Le Formiche - Gruppo Missionario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/01 del 30/05/2022 supporto medico per giornata sportiva Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTSMN93D28F119E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTONI SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTSMN93D28F119E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTONI SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22 del 25/03/2022 acquisto fustellatrice primaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDGNN60T12F704C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNDGNN60T12F704C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FILO DI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10809 del 29/12/2021 acquisto notebook finanziamento beni durevoli Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6384.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC93730E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/001 del 30/09/2022 riparazione strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTRSL69E71F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTRSL69E71F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCA34C2E8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39 del 17/01/2022 redazione manuale gestione documentale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA392E2F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Webinar procedure simog e fascicolo virtuale</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLERICI - Noleggio Fotocopiatori 2022/2025 </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04718150156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718150156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18138.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/548052 del 15/06/2022 integrazione ordine mat. primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 72/PA del 31/05/2022 pullman per uscita a Sirmione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828190153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/1862 del 22/08/2022 abbonamento rivista DIDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-393 del 27/04/2022 materiale didattico area lettere/italiano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOEPLI S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOEPLI S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>259.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 3132 del 23/05/2022 acquisto materiale informatico primaria di Liscate </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8327.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8327.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB37C4015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3509/FVIFO del 20/09/2022 formazione nuovo PEI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC384BB1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00878 del 19/11/2022 materiale di pulizia e igiene degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2073.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF384BAF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00879 del 19/11/2022 materiale di pulizia ed igiene ambienti scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE03445696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 40185 del 19/01/2022 acquisto notebook hp 250 beni durevoli secondaria Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE434F7ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-5049 del 14/02/2022 acquisto materiale didattico per attacchi creativi infanzia Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5364490B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2143780 del 27/05/2022 acquisto mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE63843680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 4/22 del 22/11/2022 supporto psicologico conferenza sull'orientamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMNGNN69A05B320V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMINITI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMNGNN69A05B320V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMINITI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7348EF13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 533 del 25/01/2022 acquisto materiale informatico + carrelli porta notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3771.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3771.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ERICKSON</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USC DID SIRMIONE/LAGO 5^A-5^B PRIM LISCATE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06812791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA 900 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06812791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA 900 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00101 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC36CB30F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affitto Teatro Saggio fine anno</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05460480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05460480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC38D19D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Webinar " Italia Scuola " -</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/4331 del 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED357D3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-10853 del 31/03/2022 materiale didattico infanzia Collodi Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1137.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1137.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE361F271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00450 del 14/05/2022 materiale di pulizia infanzia e primaria di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF436390D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18.EL/2022 del 30/04/2022 noleggio pullman alunni Liscate per trasporto al teatro Trivulzio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10743060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SANTANDREA  GIOVANNI & FIGLI S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF5349443A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 42448 del 26/04/2022 acquisto materiale laboratorio di scienze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4677.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4677.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF534D12D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00105 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Liscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2329.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF637C417A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3805/FVIFO del 29/09/2022 formazione nuove norme neo assunti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF6384BB41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. H00877 del 19/11/2022 materiale di puliizia sec. LIscate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2679.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2679.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF834436D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 11691 del 09/12/2021 acquisto beni durevoli mat. imformatico sede di Melzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1171.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto strumenti musicali e relativi accessori -</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MTTCLL73A42M052R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTCLL73A42M052R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>665.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
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      <oggetto> n. V2/563088 del 29/07/2022 integrazione mat. sanitario cassetta primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>198.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>198.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA3824EB7</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91539660158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MASCAGNI  MELZO          cod. univoco UFMOJR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11404/FVISE del 14/10/2022 rinnovo abbonamento Lexforschool </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
